Análise de oportunidades legais para otimizar a tributação direta e indireta, revisando práticas fiscais, custos e logística.
Propostas de reorganização interna, incluindo ajustes em filiais, distribuição e contratos, para maximizar benefícios fiscais.
Identificação dos novos incentivos fiscais regionais ou setoriais, para potencializar a economia tributária da empresa.
Análise da reorganização do modelo de negócios e adoção de novos sistemas de registro e apuração tributária.
Indicação do regime mais vantajoso (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real), considerando mudanças nas alíquotas, formas de apuração e impacto financeiro.
Avaliação de regimes tributários e tributos pagos, assegurando conformidade e eficiência fiscal.
Análise das operações da empresa — filiais, distribuição, unidades de negócio e modelo de atuação — e seu impacto no regime tributário.
Diagnóstico dos impactos de mudanças legislativas nos regimes de apuração e obrigações fiscais, com projeção da adaptação ao novo sistema tributário.
Ajustes nos processos de apuração, pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias.
Treinamento para equipes fiscais e contábeis, assegurando a correta aplicação das mudanças.
Revisão e adaptação de sistemas tributários para atender à nova legislação.
Monitoramento da implementação com suporte jurídico para questões fiscais complexas.
Mitigação de riscos fiscais, auditorias internas e garantia de conformidade para evitar penalidades.
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